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  • 索引號 1150011455405967XJ/2023-00034
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標題 黔江區(qū)物流(口岸)服務中心2022年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)商務委
  • 有效性

黔江區(qū)物流(口岸)服務中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

統(tǒng)籌指導口岸和物流發(fā)展、運營工作,負責組織實施擬定發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃;負責口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作;負責口岸大通關協(xié)調服務工作;統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境,促進跨境貿易便利化;統(tǒng)籌協(xié)調水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調度、運營、管理工作;統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展,提升物流通道互聯(lián)互通水平;協(xié)調培育航空市場和航線,推動航空運營基地發(fā)展,協(xié)調提升航空運力,推動航空物流產業(yè)發(fā)展;統(tǒng)籌物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設協(xié)調工作;負責指導口岸和物流標準化、信息化、智能化建設;負責推進口岸和物流對外交流合作;做好與有關部門之間的銜接工作。

(二)機構設置

重慶市黔江區(qū)物流(口岸)服務中心是重慶市黔江區(qū)商務委員會直屬事業(yè)單位(全額撥款事業(yè)單位)。

(三)單位構成

本部門2022年度決算編制是二級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計56.97萬元,支出總計56.97萬元。收支較上年決算數增加56.97萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計56.97萬元,較上年決算數增加56.97萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。其中:財政撥款收入56.97萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計56.97萬元,較上年決算增加56.97萬元,增長%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。其中:基本支出56.97萬元,占100%。

4.結轉結余情況。無。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計56.97萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加56.97萬元,增長100.0%。主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入56.97萬元,較上年決算數增加56.97萬元,增長100.0%。主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。較年初預算數增加6.65萬元,增長13.2%。主要原因是新招錄1名職工及人員經費調標等。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出56.97萬元,較上年決算數增加56.97萬元,增長100.0%。主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。較年初預算數增加6.65萬元,增長13.2%。主要原因是新招錄1名職工及人員經費調標等。

3.結轉結余情況。無。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出51.90萬元,占91.1%,較年初預算數增加11.38萬元,增長28.1%,主要原因是新招錄1名職工及人員經費調標等。

(2)社會保障與就業(yè)支出1.42萬元,占2.5%,較年初預算數減少3.37萬元,下降70.4%,主要原因是本部門與主管部門共用一個社保賬戶。

(3)衛(wèi)生健康支出1.25萬元,占2.2%,較年初預算數減少1.37萬元,下降52.3%,主要原因是本部門與主管部門共用一個社保賬戶。

(4)住房保障支出2.39萬元,占4.2%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出56.97萬元。其中:人員經費53.57萬元,較上年決算數增加53.57萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費3.40萬元,較上年決算數增加3.40萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。公用經費用途主要包括郵電費、培訓費、工會經費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

我單位是重慶市黔江區(qū)商務委員會直屬事業(yè)單位,2022年公用經費是由主管部門統(tǒng)籌安排使用,在2022年無“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0.02萬元,較上年決算數增加0.02萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。

(二)機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

2022年,本部門編制績效目標的項目0個,涉及支出預算0萬元。開展績效評價的項目0個,涉及支出0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:傅春麗,023-79222688。