重慶市黔江區(qū)商務委員會(本級) 2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
主要負責研究商貿(mào)領(lǐng)域現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式等商務運行中的問題并提出對策建議,研究提出商貿(mào)領(lǐng)域財稅、金融等政策建議;負責起草商貿(mào)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、行業(yè)專項規(guī)劃編制。實施商貿(mào)物流促進政策,冷鏈行業(yè)管理、倉儲發(fā)展、重點商貿(mào)項目策劃、編制、統(tǒng)計監(jiān)測分析,落實商品儲備制度、指導商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整、商業(yè)體系建設(shè),擬定消費促進、服務業(yè)發(fā)展、會展經(jīng)濟等方面的規(guī)劃、培育、培訓、工作措施和政策建議。負責承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作,指導、規(guī)范商貿(mào)系統(tǒng)行政審批工作、商貿(mào)行業(yè)行政執(zhí)法、商務舉報投訴受理、行業(yè)監(jiān)管綜合執(zhí)法,參與打擊商業(yè)欺詐,承辦有關(guān)行政復議和行政應訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理、成品油經(jīng)營、儲存日常安全監(jiān)督、拍賣行業(yè)監(jiān)管、汽車流通及老舊汽車更新等行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理,商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革等工作,推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務工作;負責電子商務發(fā)展工作,實施電子商務發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務相關(guān)標準、行業(yè)管理,跨境電子商務綜合示范區(qū)和電子商務示范基地建設(shè),協(xié)調(diào)支持配送、支付、技術(shù)、認證等配套行業(yè)發(fā)展,農(nóng)村電子商務推廣應用及信息化建設(shè),城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè)、電商物流等數(shù)字商務有關(guān)工作。負責外經(jīng)外貿(mào)外資工作,負責擬定外向型經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、對外貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務貿(mào)易、總部貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的指導、管理和服務,承擔進出口公平貿(mào)易工作和貿(mào)易救濟調(diào)查,指導和組織實施對外貿(mào)易促進體系建設(shè)和對外貿(mào)易促進活動,指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿(mào)綜合服務平臺建設(shè),組織協(xié)調(diào)指導對外貿(mào)易促進活動,同時做好全區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更的備案管理工作咨詢,投訴協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況以及外商投資企業(yè)統(tǒng)計工作,實施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,組織轄區(qū)企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟合作,推進企業(yè)國際產(chǎn)能合作,對接做好海關(guān)商檢、中新示范項目等相關(guān)工作。協(xié)調(diào)推動各開放平臺協(xié)同發(fā)展,指導、推行、實施貿(mào)易便利化建設(shè),協(xié)調(diào)承擔“少數(shù)民族地區(qū)外向型經(jīng)濟跨越式發(fā)展試驗區(qū)”涉及的相關(guān)工作。負責協(xié)調(diào)對接市貿(mào)促會、自貿(mào)區(qū)等平臺單位的相關(guān)工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)商務委員會(本級)為政府組成部門,內(nèi)設(shè)9個職能科室,分別是辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場流通科、電子商務和信息化科、外經(jīng)外貿(mào)科(中新項目管理科)、運行調(diào)節(jié)科、法治科(特商科)、財務審計科、政工人事科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2968.05萬元,支出總計2968.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少245.17萬元,下降7.63%,主要原因:一是在職職工人數(shù)減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是促消費等項目支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計2968.05萬元,較上年決算數(shù)增加44.68萬元,增長1.53%,主要原因是提前下達2023年中央服務業(yè)發(fā)展資金等項目資金增加。其中:財政撥款收入2968.05萬元,占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計2968.05萬元,較上年決算數(shù)減少245.17萬元,下降7.63%,主要原因:一是在職職工人數(shù)減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是促消費等項目支出減少。其中:基本支出1087.26萬元,占36.63%;項目支出1880.79萬元,占63.37%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2968.05萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少245.17萬元,下降7.63%。主要原因:一是在職職工人數(shù)減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是促消費等項目支出減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2968.05萬元,較上年決算數(shù)增加44.68萬元,增長1.53%。主要原因是提前下達2023年中央服務業(yè)發(fā)展資金等項目資金增加。較年初預算數(shù)減少918.36萬元,下降23.63%。主要原因:一是在職職工人數(shù)減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是縣域商業(yè)體系建設(shè)項目、電子商務進農(nóng)村(升級版)綜合示范項目、消費中心城市培育建設(shè)第二批試點區(qū)縣獎勵等項目未實施完畢,項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2024年使用。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2968.05萬元,較上年決算數(shù)減少245.17萬元,下降7.63%。主要原因:一是在職職工人數(shù)減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是促消費等項目支出減少。較年初預算數(shù)減少918.36萬元,下降23.63%。主要原因是:一是在職職工人數(shù)減少7人,工資福利、社保等基本支出減少;二是縣域商業(yè)體系建設(shè)項目、電子商務進農(nóng)村(升級版)綜合示范項目、消費中心城市培育建設(shè)第二批試點區(qū)縣獎勵等項目未實施完畢,項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2024年使用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出572.51萬元,占19.29%,較年初預算數(shù)減少21.00萬元,下降3.54%,主要原因是公用經(jīng)費預算減少。
(2)社會保障與就業(yè)支出419.52萬元,占14.13%,較年初預算數(shù)減少17.75萬元,下降4.06%,主要原因是在職職工人數(shù)減少7人,工資福利、社保等基本支出減少。
(3)衛(wèi)生健康支出915.66萬元,占30.85%,較年初預算數(shù)增加841.91萬元,增長1141.57%,主要原因是隔離酒店疫情防控費用支出增加。
(4)資源勘探信息等支出130.60萬元,占4.40%,較年初預算數(shù)增加130.60萬元,增長100.00%,主要原因是兌現(xiàn)市場主體培育獎勵政策支出增加。
(5)商業(yè)服務業(yè)等支出859.14萬元,占28.95%,較年初預算數(shù)減少1840.90萬元,下降68.18%,主要原因是縣域商業(yè)體系建設(shè)項目、電子商務進農(nóng)村(升級版)綜合示范項目、消費中心城市培育建設(shè)第二批試點區(qū)縣獎勵等項目未實施完畢,項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2024年使用。
(6)住房保障支出29.62萬元,占1.00%,較年初預算數(shù)減少30.77萬元,下降50.95%,主要原因是在職職工人數(shù)減少7人,住房公積金支出減少。
(7)糧油物資儲備支出41.00萬元,占1.38%,較年初預算數(shù)增加19.55萬元,增長91.14%,主要原因是豬肉儲備費用增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1087.26萬元。其中:人員經(jīng)費987.78萬元,較上年決算數(shù)減少191.21萬元,下降16.22%,主要原因是在職職工人數(shù)減少7人,工資福利、社保等基本支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費及生活補助、撫恤金等。公用經(jīng)費99.48萬元,較上年決算數(shù)增加11.43萬元,增長12.98%,主要原因是2023年獲得爭資獎補經(jīng)費11萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、會議費、辦公設(shè)備購置費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.20萬元,較年初預算數(shù)減少1.80萬元,下降15.00%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.74萬元,下降6.76%,主要原因是嚴格按照“三公”經(jīng)費支出要求厲行節(jié)約,嚴格控制非必要“三公”經(jīng)費支出,公務接待費用減少。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門未發(fā)生因公出國(境)及公務車購置支出。
公務車運行維護費7.00萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、路橋費、保險費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是持續(xù)厲行節(jié)約,控制公車運行成本。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是持續(xù)厲行節(jié)約,控制公車運行成本。
公務接待費3.20萬元,主要用于相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待費用及招商引資相關(guān)支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.80萬元,下降36.00%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.74萬元,下降18.78%,主要原因是嚴格按照“三公”經(jīng)費支出要求厲行節(jié)約,嚴格控制非必要“三公”經(jīng)費支出,公務接待費用減少。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內(nèi)公務接待40批次401人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費79.68元,車均購置費0萬元,車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.80萬元,較上年決算數(shù)減少1.38萬元,下降63.30%,主要原因是商貿(mào)流通方面的會議次數(shù)減少。本年度培訓費支出1.22萬元,較上年決算數(shù)增加0.28萬元,增長29.79%,主要原因是根據(jù)單位工作需要,派職工參加培訓人數(shù)、次數(shù)及費用增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出99.48萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、維修(護)費、差旅費、會議費、培訓費、辦公設(shè)備購置費、公務接待費、公務車運行維護費、其他交通費用等保障機關(guān)正常運行等方面的日常支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加11.43萬元,增長12.98%,主要原因是2023年獲得爭資獎補經(jīng)費11萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額321.21萬元,其中:政府采購貨物支出8.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出312.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額260.79萬元,占政府采購支出總額的81.19%,其中:授予小微企業(yè)合同金額166.05萬元,占政府采購支出總額的51.70 %。主要用于采購電腦、打印機、文件柜等辦公設(shè)備及黔江區(qū)2023年春季大型汽車展銷活動服務、2023年黔江區(qū)第五屆西洽會展廳設(shè)計搭建服務、“山韻黔江”品牌策劃和宣傳推廣服務、黔江雞雜產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、黔江區(qū)2023年政府凍豬肉儲備項目、2023年日照·黔江消費幫扶產(chǎn)銷對接大會暨黔江旅游推介活動、“黔江名菜”評選促銷活動、“‘賽’出消費新氣象‘拼’出消費新活力”系列消費促進宣傳活動等。
五、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對部門21個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金1880.79萬元。
2023年度項目支出績效自評情況表(二級項目) | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱: |
2022年中央服務業(yè)發(fā)展資金(縣域商業(yè)建設(shè)行動) |
項目編碼: |
50011423T000002818015 |
自評總分: |
97.89 |
|||||
項目主管部門: |
605-重慶市黔江區(qū)商務委員會 |
財政歸口處室: |
008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人: |
龔李 |
聯(lián)系電話: |
79230258 | |||
資金情況 | ||||||||||
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
年度總金額 |
95.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
其中:財政撥款 |
95.00 |
50.00 |
50.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共預算 |
95.00 |
50.00 |
50.00 |
100 |
||||||
績效目標 | ||||||||||
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點,升級改造1個商貿(mào)中心,改善農(nóng)村商業(yè)設(shè)施和公共服務短板。完善縣鄉(xiāng)村物流配送體系,加強資源整合,發(fā)展共同配送,暢通工業(yè)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品進城渠道,帶動農(nóng)民增收和農(nóng)村消費。 |
以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點,升級改造1個商貿(mào)中心,改善農(nóng)村商業(yè)設(shè)施和公共服務短板。完善縣鄉(xiāng)村物流配送體系,加強資源整合,發(fā)展共同配送,暢通工業(yè)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品進城渠道,帶動農(nóng)民增收和農(nóng)村消費。 |
完成升級改造1個商貿(mào)中心,補齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)商業(yè)設(shè)施短板,帶動農(nóng)民增收和農(nóng)村消費環(huán)境改善。 | ||||||||
績效指標 | ||||||||||
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
新建或改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)服務中心數(shù) |
個 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
“快遞進村”覆蓋率 |
% |
≥ |
59 |
60 |
1.69 |
100 |
5 |
5 |
||
村級便民商店覆蓋率 |
% |
≥ |
86 |
100 |
16.28 |
100 |
10 |
10 |
||
龍頭商貿(mào)流通企業(yè)數(shù)字化改造率 |
% |
≥ |
15 |
35.4 |
136 |
100 |
5 |
5 |
龍頭商貿(mào)流通企業(yè)家48家,數(shù)字化改造17家。 | |
縣級物流配送中心覆蓋率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
縣域物流共同配送率 |
% |
≥ |
10 |
66 |
560 |
100 |
5 |
5 |
兩個縣級物流中心。 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場改造提升率 |
% |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
縣域社會消費零售額年增速 |
% |
≥ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
項目促進農(nóng)貿(mào)增收 |
定性 |
明顯 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
服務對象對項目的滿意度 |
% |
≥ |
95 |
93 |
2.11 |
78.9 |
10 |
7.89 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-79222688。